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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

"Para dar cumplimiento al documento “Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” de la Presidencia de la República adoptado por el decreto 124 del 26 de Enero de 2016, la Gobernación de Boyacá presenta el  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 2017."

Acción correctiva en la publicación  al seguimiento a Plan de Anticorrupción  segundo cuatrimestre

La oficina de control interno en cumplimiento al Decreto 124 de 2016 y del documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, y de acuerdo con el autocontrol que realiza sobre sus diferentes actuaciones, se permite remitir en medio magnético el informe del seguimiento en el segundo cuatrimestre al Plan de Corrupción al cual se integro en el componente de GESTIÓN DEL RIESGO del subcomponente 5 seguimiento la actividad 5.4 "Publicación del informe del seguimiento en la página Web del departamento", lo anterior teniendo en cuenta que en el momento de realizar el escaneo del informe, no paso el folio número 5 que contenía la actividad en mención.

La Gobernación de Boyacá con fundamento en el numeral 10 del capítulo III del documento “Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” de la Presidencia de la República adoptado por el decreto 124 del 26 de Enero de 2016, realiza modificaciones al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, lo anterior en atención a observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión tras el primer informe de seguimiento y además por actividades que han sido definidas en el Plan Departamental de Desarrollo, debido a esto, se evidencia la necesidad de realizar modificaciones a cuatro de los componentes del Plan Anticorrupción.

Adicionalmente, estas modificaciones son resultado de una reunión entre el Asesor de transparencia, cada uno de los líderes de componente y la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión con miras a que con la ejecución de cada una de las actividades en el tiempo establecido se alcance el mejoramiento continuo en la entidad.

En este documento se presentan las modificaciones con la respectiva justificación.




 

 

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